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        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處 2020年度部門預算

        發布時間:2020年02月10日 來源:財政局

        目  錄

        第一部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處概況

        一、部門預算單位構成

        二、部門職責和機構設置

        第二部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2020年度部門預算明細表

        一、財政撥款收支總表

        二、一般公共預算支出表

        三、一般公共預算基本支出表

        四、一般公共預算“三公”經費支出表

        五、政府性基金預算支出表

        六、部門收支總表

        七、部門收入總表

        八、部門支出總表

        第三部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2020年度部門預算數據分析

        第四部分 名詞解釋

        第一部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處概況

        2020年我辦機關行政編制29人,事業編制34人,獨立核算1個。2020年在職職工54人,其中:援藏干部5人。職工遺屬11人。公務用車8輛。

        一、西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處預算單位構成

        2020年度預算公開包括1個單位數據:

        1、西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處(機關)

        二、西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處部門職責和機構設置

        (一)部門職責。

        1、按照自治區黨委、政府的指示和區內有關單位的委托,負責與有關省區市的聯絡工作。

        2、收集整理傳遞政務、經濟信息,為自治區黨委、政府決策提供參考;負責與內地有關省區市的經濟聯絡,協助區內有關單位開展招商引資、引進技術和人才等工作。

        3、負責我區過往人員的服務工作;為我區各單位在格爾木開展政務、業務等活動提供服務;協調辦理自治區相關部門委托的其他事宜。

        4、負責指導基地單位職工離退休工作,負責辦事處及所屬單位離退休干部職工的管理、服務工作。

        5、負責辦事處所屬單位及基地各企事業單位的社會保險統籌管理和發放以及社會化服務管理和就業服務等工作,加強與當地社會保障部門的溝通聯系。

        6、負責基地的計劃生育、社會管理綜合治理、普法教育、中小學教育、醫療衛生等工作。

        7、受自治區人民政府國有資產監督管理委員會委托,管理辦事處系統國有資產,監督指導基地各單位國有資產管理。

        8、根據格爾木市總體規劃,組織實施基地存量土地的開發利用,建設工業園區后勤生活基地。

        9、保障國家法律法規和方針政策在工業園區的貫徹執行。

        10、擬定并組織實施工業園區經濟、社會發展總體規劃;按照總體規劃,編制工業園區詳細規劃,經批準后組織實施。

        11、擬定工業園區發展和招商引資方面的政策建議;負責工業園區招商引資、進出口貿易及其他涉外經濟工作;按規定權限,依法辦理工業園區備案類項目和基本建設項目。

        12、負責檢測、統計、分析工業園區內企業運行態勢;協助行業管理部門做好工業園區企業節能減排、清潔生產、資源綜合利用、技術改革、安全生產、質量管理、生產調度、誠信體系建設等行業管理工作;協調解決園區企業發展中的有關問題。

        13、按照工業園區總體規劃。對園區土地實行統一管理,對各項基礎設施、公共設施實行統一規劃、建設和管理。

        14、編制工業園區財政預決算,負責園區國有資產管理、財稅征管、審計監督等工作。

        15、依法管理工業園財政、稅務、工商、人力資源和社會保障、統計、物價、交通、消防、城市建設、房地產、環境保護、環境衛生、安全生產、工青婦、法律宣傳和維護社會穩定等工作。

        16、協助有關部門管理設在開發區的派出機構和分支機構的工作;負責與青海省有關方面協調園區相關事宜。

        17、承辦自治區黨委、政府和自治區藏青工業園建設工作領導小組交辦的其他事項。

        (二)部門機構設置

        西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處設7個內設機構(正處級):

        (1)辦公室

        (2)招商引資局(經濟信息聯絡處)

        (3)規劃建設環境保護局(國土資源局)

        (4)經濟發展局

        (5)財政局(國有資產管理處)

        (6)政工人事處(機關黨委)

        (7)安全生產監督管理局(質量技術監督局、食品藥品監督管理局)

        第二部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2020年度預算明細表

        (表格詳見附件)

        第三部分 西藏自治區人民政府駐格爾木辦事處2020年度部門預算數據分析

        一、2020年度財政撥款收支預算情況總體說明(增減變化情況)

        (一)、2020年預算總收入(財政撥款)2467.74萬元,其中本年收入2327.60萬元,上年結轉140.14萬元(藏財建指[2017]158號新建周轉房項目結轉130.12萬元;藏財預存[2018]9號西藏天海集團格爾木分公司棚戶區改造項目結轉10.02萬元)。

        2019年預算總收入2399.92萬元,財政撥款收入2399.92萬元。

        2020年度預算總收入比2019年度增加67.82萬元,增加了2.83%。

        因人員變動、工資增加,所以2020年度預算總收入有所增加。

        (二)、2020年財政撥款預算總支出2467.74萬元,其中:基本支出預算1876.15萬元,項目支出預算591.59萬元(含以前年度結轉140.14萬元)。

        2019年預算總支出2399.92萬元,其中:基本支出預算1778.36萬元,項目支出預算621.56萬元。

        2020年度預算總支出比2019年度增加了67.82萬元,增加了2.83%。

        因單位人員變動、工資增加,所以2020年度預算總支出有所增加。

        二、2020年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

        (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況。

        2020年當年預算財政撥款收入2327.60萬元,2019年當年預算財政撥款收入2222.84萬元,同比增加104.76萬元,同比增加了4.71%。

        (二)一般公共預算當年財政撥款結構情況。

        2020年當年預算財政撥款收入2327.60萬元,其中:基本支出收入1876.15萬元,占當年預算收入的80.60%;項目支出收入451.45萬元,占當年預算收入的19.40%。

        (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

        1、一般公共服務(類)政府辦公廳室及相關機構事務(款)行政運行(項):1475.28萬元。

        2、一般公共服務(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)451.45萬元。

        3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):168.76萬元。

        4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):84.38萬元。

        5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):30.28萬元。

        6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):117.45萬元。

        三、2020年度一般公共預算基本支出情況說明

        2020年度一般公共預算基本支出為1876.15萬元。其中:工資福利支出1646.58萬元;商品和服務支出174.86元;個人和家庭補助支出54.71萬元。

        2020年機關運行經費(商品和服務支出)174.86萬元。其中:辦公費3.07萬元,水電費3.61萬元,郵電費4.43萬元,差旅費31.53萬元,維修(護)費1.64萬元,會議費6.00萬元,培訓費4.52萬元,公務接待費5.75萬元,取暖費14.45萬元,工會經費21.19萬元,福利費0.29萬元,公務通訊補貼12.41萬元,車輛運行維護費25.16萬元,其他商品和服務支出40.81萬元。

        四、2020年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        2020年“三公”經費預算89.71萬元。其中:公務用車運行費29.96萬元,公務接待費59.75萬元。

        2019年“三公”經費預算98.71萬元。其中:公務用車運行費29.96萬元,公務接待費68.75萬元。

        2020年“三公”經費預算與2019年相比,減少了9.00萬元,降低了9.12%。其中:2020年公務用車運行費與2019年相比,無增減變化;2020年公務接待費與2019年相比,減少了9.00萬元,降低了13.09%。

        “三公”經費預算減少原因:2020年財政壓縮商品和服務支出預算,我辦嚴格控制“三公”經費支出,所以,“三公”經費預算較上年有所減少。

        2020年公務用車保有量8輛,預算購置數為0。

        2020年預算公務接待(國內)批次約為300批次,人次約為5000人次。

        五、2020年度政府性基金預算支出情況說明

        我部門2020年度沒有使用政府性基金安排的支出,故該表格為空表。

        六、2020年度收支預算情況總體說明

        預算總收入2467.74萬元,其中本年收入2327.60萬元,上年結轉140.14萬元(其中:藏財建指[2017]158號新建周轉房項目結轉130.12萬元;藏財預存[2018]9號西藏天海集團格爾木分公司棚戶區改造項目結轉10.02萬元)。

        預算總支出2467.74萬元,其中:基本支出預算:1876.15萬元,項目支出預算591.59萬元。

        七、關于部門收入總表的說明

        預算總收入2467.74萬元,其中本年收入2327.60萬元,上年結轉140.14萬元(其中:藏財建指[2017]158號新建周轉房項目結轉130.12萬元;藏財預存[2018]9號西藏天海集團格爾木分公司棚戶區改造項目結轉10.02萬元)。

        八、關于部門支出總表的說明

        預算總支出2467.74萬元(包括上年結轉140.14萬元),其中:基本支出預算1876.15萬元,占預算總支出的76.03%;項目支出預算591.59萬元,占預算總支出的23.97%。

        九、其他重要事項的情況說明。

        (一)機關運行經費安排使用情況說明

        2020年機關運行經費(商品和服務支出)174.86萬元。其中:辦公費3.07萬元,水電費3.61萬元,郵電費4.43萬元,差旅費31.53萬元,維修(護)費1.64萬元,會議費6.00萬元,培訓費4.52萬元,公務接待費5.75萬元,取暖費14.45萬元,工會經費21.19萬元,福利費0.29萬元,公務通訊補貼12.41萬元,車輛運行維護費25.16萬元,其他商品和服務支出40.81萬元。

        2019年機關運行經費預算安排188.12萬元。

        2020年機關運行經費同比2019年減少13.26萬元,降低了7.05%。因為:①人員變動;②2020年財政壓縮商品和服務支出預算,故2020年機關運行經費同比2019年有所減少。

        (二)政府采購情況說明

        2020年度預算我辦無政府采購安排。

        (三)國有資產占有使用情況說明

        我辦車輛編制數8輛,實有車輛8輛,均為一般公務用車。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

        2020年我辦部門預算未安排車輛購置、單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

        (四)預算績效情況說明及重點項目預算績效目標表

        1.2020年績效情況說明。

        2020年我辦預算績效目標實行全覆蓋,合理設定績效指標,做到績效安排科學、依據充分。

        2.2020年重點項目預算績效目標表。

        2020年度,我辦所有預算項目均為一般性項目,無重點項目。

        (五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表

        2020年度,我辦無扶貧資金支出安排。

        (六)政府債務情況

        2020年度,我辦無政府債務,無使用和管理政府債券資金情況。

        第四部分 名詞解釋

        一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

        二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        三、財政撥款收入,指同級財政當年撥付的資金。

        四、上年結轉,指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。


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